想請教一下 生產(chǎn)類企業(yè) 出口退稅,已做正式申報,發(fā)現(xiàn)其中一張發(fā)票是不可以申請退稅,要做沖減 退稅那邊說紅沖掉 我是應(yīng)該先開出口退稅的負(fù)數(shù)發(fā)票? 具體怎樣操作呢
也許、啲也許
于2019-04-29 12:23 發(fā)布 ??2110次瀏覽
- 送心意
馮慧老師
職稱: 中級會計師
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發(fā)票不用開負(fù)數(shù)發(fā)票,票在出口退稅申報軟件中紅沖,可以從向?qū)е姓壹t沖的步驟
2019-04-29 12:28:18

同學(xué)你好
購買增值稅普通發(fā)票增五聯(lián),購買后根據(jù)當(dāng)月出口的報關(guān)單核銷單開具,然后進(jìn)行報稅.
2022-05-17 08:49:58

你好只要31號結(jié)束前不影響退稅
2019-03-30 10:28:19

你好,如果有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了就可以申請退稅
2019-11-28 14:25:11

計算應(yīng)納稅額=內(nèi)銷銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-不得免征和抵扣稅額)-上期留抵=A
不得免征和抵扣稅額=外銷收入*(稅率-退稅率)
免抵退稅額=外銷收入*退稅率=B
當(dāng)A為正,不需要退稅,免抵稅額=免抵退稅額
當(dāng)A為負(fù),且絕對值大于B,應(yīng)退稅額=B,免抵稅額=A絕對值-B
當(dāng)A為負(fù),且絕對值小于B,應(yīng)退稅額=A,免抵稅額=0,下期留抵A絕對值-B
2020-01-05 22:35:57
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