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送心意

大婷老師

職稱中級會計師

2019-04-29 14:09

你是用軟件做賬還是手工帳?當初的留底稅你是怎么處理的?是直接做進項沒有處理,還是有轉(zhuǎn)到留底稅額中?正常情況,資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費中的增值稅就是實際繳納的金額,如果有留底,是沒有應(yīng)交增值稅的,留底的稅額會填列在其他流動資產(chǎn)中??茨闶窃趺刺幚碣~的了。

小南瓜 追問

2019-04-29 14:16

我是每月進賬大于銷項就不處理,每月銷項大于進賬用他們的差做借 應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費 未交增值稅

小南瓜 追問

2019-04-29 14:18

老師,我是不是應(yīng)該用每月留抵加當月進賬大于銷項不處理,留抵加進賬小于銷項才做剛才那筆分錄啊

小南瓜 追問

2019-04-29 16:36

???

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你是用軟件做賬還是手工帳?當初的留底稅你是怎么處理的?是直接做進項沒有處理,還是有轉(zhuǎn)到留底稅額中?正常情況,資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費中的增值稅就是實際繳納的金額,如果有留底,是沒有應(yīng)交增值稅的,留底的稅額會填列在其他流動資產(chǎn)中。看你是怎么處理賬的了。
2019-04-29 14:09:35
同學(xué)你好 對的 這個填寫七萬
2021-10-09 12:06:38
你好!這個就填負數(shù)就好了.
2019-07-26 17:31:16
你好,同學(xué)。 假如你8月銷項20萬,申報了沒有交,那么它是在應(yīng)交稅費貸方余額。9月你進項12萬,那么從你8月的銷項里面抵扣了,你的應(yīng)交稅費余額是8萬。這個8萬你實際交了,應(yīng)交稅費也就沒有余額了。
2019-02-26 16:27:38
你好,同學(xué)。 假如,8月銷10萬,9月進5萬,交5萬 借:應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅10 借:應(yīng)交稅費~進項5 貸:應(yīng)付賬款等 借:應(yīng)交稅費~未交增值稅5 貸:應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅5 借:應(yīng)繳稅費~未交增值稅5 貸:銀行存款5
2019-02-26 16:33:15
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