
老師:稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票,增值稅,附加稅巳交,但月季銷(xiāo)售額都沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),.稅局代開(kāi)的發(fā)票,交的增值可退嗎?.
答: 你好 稅局代開(kāi)的專(zhuān)票發(fā)生的增值稅稅費(fèi)繳納了是不可以退回的 這個(gè)不免稅
小規(guī)模納稅人稅局代開(kāi)增值稅專(zhuān)票時(shí)要交增值稅但不交附加稅,季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)了,要交稅了,之前代開(kāi)的發(fā)票是不是要補(bǔ)交附加稅?
答: 您好,是的,您代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和自行開(kāi)具增值稅普通發(fā)票一季度合計(jì)超過(guò)30萬(wàn),需要全額繳納增值稅和附加稅。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模去稅務(wù)局代開(kāi)3%的專(zhuān)票,月不超過(guò)10萬(wàn),季不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅和附加稅,但在稅務(wù)局代開(kāi)了3%專(zhuān)票,繳納了增值稅,附回稅,季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),之前繳納的增值稅和附加稅在申報(bào)時(shí)怎么抵減呢?
答: 你好 增值稅填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表的預(yù)交稅款欄次抵扣就是了 附加稅已經(jīng)預(yù)交的就按0申報(bào)就是了


喜洋洋 追問(wèn)
2019-04-29 15:50
meizi老師 解答
2019-04-29 15:51