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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-04-30 15:06

如果還沒有支付,可以這樣處理

山水相依 追問

2019-04-30 15:08

如果直接用銀行存款支付就不對了是吧

辜老師 解答

2019-04-30 16:54

直接支付的話,貸,銀行存款就是了

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相關問題討論
如果還沒有支付,可以這樣處理
2019-04-30 15:06:04
您好,這三項費用都是老板墊付款項嗎?如果都是老板墊付的款項,那么借管理費用貸其他應付款。
2020-11-27 23:32:34
直接做,借:管理費用500 貸:銀行存款195 貸:其他應付款-老板 305,或你把老板的這305像你那樣分開做也可以,但貸方科目是其他應付款,不是應付票據(jù)
2016-01-07 11:51:36
借:管理費用-辦公費-2118,借:銀行存款-2118 銀行沒有貸方負數(shù)
2019-09-26 09:37:06
你們有破產(chǎn)費用這個科目是嗎,正常是記入相關費用的
2022-02-11 09:02:57
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