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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-05-01 21:57

借:營業(yè)成本或原材料~負數
應交稅費~增值稅~進,負數
貸:應付賬款,負數

價值觀 追問

2019-05-01 21:59

老師,進項稅額轉出部分用紅色負值+增值稅申報表填寫轉出即可,還是需要加做一筆,借應交稅費-增值稅-進項稅額轉出,貸應交稅費- 未交增值稅。?

陳詩晗老師 解答

2019-05-01 22:11

不用了,你負數后,當月轉出未交增值稅時,直接就考慮了這個金額了

價值觀 追問

2019-05-01 22:24

那就是2步,一步做進貨分錄,紅字。增值稅申報進項轉出即可對吧

陳詩晗老師 解答

2019-05-01 22:53

是的,同學,2步就可以了

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相關問題討論
借:營業(yè)成本或原材料~負數 應交稅費~增值稅~進,負數 貸:應付賬款,負數
2019-05-01 21:57:34
進項稅額轉出的數字就是紅字發(fā)票的稅額8320
2019-08-28 14:16:53
借 進項稅額轉出8320 貸轉出未交增值稅8320
2019-08-28 14:27:27
你好,退貨應當做進項負數申報才是,而不是進項稅額轉出 借;應付賬款等科目 貸;原材料 應交稅費(進項稅額)
2018-11-16 12:40:27
你好,需要把紅字發(fā)票給到購買方兩聯 購買方這樣做分錄 借;應付賬款,貸;原材料,應交稅費(進項稅額)
2019-07-22 09:42:59
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