
您好,我想問(wèn)一下差額開(kāi)票的,在銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票錄入時(shí)含稅金額直接填寫(xiě)差額數(shù)是嗎,旅游業(yè)享受增值稅加計(jì)扣除嗎
答: 是的,同學(xué)。旅游業(yè)可以享受加計(jì)扣除。
印花稅,是增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額+增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全額+銷(xiāo)項(xiàng)的全額發(fā)票呢
答: 你好 你們有購(gòu)銷(xiāo)合同嗎 你們合同是否有金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn),旅游費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的增值稅發(fā)票金額大于實(shí)報(bào)金額,怎么賬務(wù)處理呢?
答: 你好,是對(duì)方把發(fā)票金額開(kāi)多了嗎

