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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-05-02 21:56

借:其他應收款-某某員工 貸:銀行存款,發(fā)票回來,
專票,借:管理費用或銷售費用
                    應交稅費-應交增值稅「進項稅額」
      貸:其他應收款-某某員工 
普票:
借:管理費用或銷售費用 
貸:其他應收款-某某員工

趙英老師 解答

2019-05-02 21:57

出納記賬,首先記支出500,發(fā)票回來記沖銷500掛賬。

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借:其他應收款-某某員工 貸:銀行存款,發(fā)票回來, 專票,借:管理費用或銷售費用 應交稅費-應交增值稅「進項稅額」 貸:其他應收款-某某員工 普票: 借:管理費用或銷售費用 貸:其他應收款-某某員工
2019-05-02 21:56:00
你好,那你就不需要再記賬了
2022-12-06 10:13:13
你好,員工A借款給員工B,企業(yè)只是一個過渡, 借 銀行存款 貸其他應付款 借 其他應付款 貸銀行存款
2019-05-08 15:48:21
你好,報銷有退回多余款項嗎
2017-07-09 17:57:03
你好,不用的。報銷1000要給你1000的發(fā)票,借:管理費用(具體看人員是哪個部門的) 1000貸:其他應收款800 庫存現(xiàn)金200
2019-10-17 21:17:57
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