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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-03 09:39

你好,
選項(xiàng)C
借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
貸:應(yīng)付利潤(rùn)

王大大大大 追問(wèn)

2019-05-03 10:58

選項(xiàng)d 呢?

月月老師 解答

2019-05-03 11:01

你好
借:利潤(rùn)分配—轉(zhuǎn)作股本的股利

貸:股本

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你好, 選項(xiàng)C 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn)
2019-05-03 09:39:17
你好 是圖二答案部分么
2021-03-18 15:14:35
您好,您這月末結(jié)轉(zhuǎn)有點(diǎn)問(wèn)題,以前年度損益調(diào)整科目不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,這需要直接轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) ,本來(lái)就是不能影響本年利潤(rùn)的,期末結(jié)轉(zhuǎn)就是把損益類科目的收入成本費(fèi)用都對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),把收入成本費(fèi)用科目都轉(zhuǎn)平
2019-12-05 12:44:16
5月11日銀行一筆付款,做一筆分錄。 借:無(wú)形資產(chǎn) 56600 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 7334 貸:銀行存款 63934
2020-06-10 09:17:24
借:無(wú)形資產(chǎn)100000借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6000貸實(shí)收資本900000*10%=90000資本公積-資本溢價(jià)16000。
2020-03-31 20:07:48
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