
我單位小微企業(yè),18年免繳增值稅3000元,未做營業(yè)外收入處理,匯算清繳應(yīng)該怎樣處理,填在哪張表?需要做憑證進行賬務(wù)調(diào)整嗎?
答: 建議趁現(xiàn)在來的及,補憑證到18年,正常的在匯繳時申報所得稅 如果您對我的回答滿意,請給予好評,謝謝!
我單位小微企業(yè),18年免繳增值稅3080元,未做營業(yè)外收入處理,匯算清繳應(yīng)該怎樣處理,填在哪張表的哪行?需要做憑證進行賬務(wù)調(diào)整嗎?謝謝
答: 你好,要用以前年度損益調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我現(xiàn)在做17年的匯算清繳,可是有一部分費用屬于17年,可是17年還沒計提的,我應(yīng)該怎么做,我匯算清繳應(yīng)該調(diào)整費用嗎?如果需要調(diào)增我需要在那個表錄入調(diào)增的費用?我還要補繳所得稅,那么18年的賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理呢?18年清繳17年的賬務(wù)(憑證),報表,清算表應(yīng)該怎么處理呢?
答: 學員你好,2017年所得稅匯算清繳所得額調(diào)增項目是在2017年入賬的數(shù)據(jù)上進項調(diào)整,對于屬于2017年的費用沒有計提的可以在2018年補提,如果涉及到損益類科目,通過“以前年度損益調(diào)整”科目核算,在將“以前年度損益調(diào)整”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”科目。
你好小微企業(yè)不足30萬免增值稅,這個免稅已計入營業(yè)外收入,匯算清繳時調(diào)增,納稅調(diào)整表應(yīng)填在那一欄?
小微企業(yè)的增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入科目的,匯算清繳這筆是否在納稅調(diào)整項目明細表中做調(diào)減,具體匯算是如何處理
小規(guī)模增值稅減免部分計入主營業(yè)務(wù)收入了,增值稅直接按1%做的,今年所得稅匯算清繳前我應(yīng)該怎樣處理和調(diào)賬
老師,小微企業(yè)季度未超過 30萬免征增值稅計入營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入需要填匯算清繳什么表嗎?

