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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-05-03 23:52

借:其他應(yīng)收款
貸:待處理財產(chǎn)損溢

借:其他應(yīng)收款600
管理費(fèi)用400
貸:待處理財產(chǎn)損溢1000

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-05-04 18:35

收到出納的400元又怎么做分錄?

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 18:37

600吧,同學(xué)
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-05-04 18:39

嗯600 ,那待處理財產(chǎn)損益貸方還有1000怎么處理?

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 19:13

同學(xué)。首先,你盤虧第一分錄 就是
借:待處理財產(chǎn)損溢
貸:庫存現(xiàn)金
我給你的是第二筆分錄

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-05-04 19:59

哦,謝謝 公司的400做管理費(fèi)用?不做營業(yè)外支出?

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 20:00

管理不善的盤虧計入管理 費(fèi)用,不是營業(yè)外支出

嘟嚕嘟嚕 追問

2019-05-04 20:05

那些做到營業(yè)外支出

陳詩晗老師 解答

2019-05-04 20:06

自然災(zāi)害、不可抗力

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借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財產(chǎn)損溢 借:其他應(yīng)收款600 管理費(fèi)用400 貸:待處理財產(chǎn)損溢1000
2019-05-03 23:52:03
您好 借:管理費(fèi)用 220 借:其他應(yīng)收款 380 貸:庫存現(xiàn)金 600
2020-11-30 19:27:03
借;待處理財產(chǎn)損益 貸;固定資產(chǎn) 2000 借;其他應(yīng)收款 1000 管理費(fèi)用 1000貸;待處理財產(chǎn)損益
2016-10-14 09:52:55
借;其他應(yīng)收款 600 待處理財產(chǎn)損益 300 貸;庫存現(xiàn)金 900
2017-04-12 15:37:50
你好,由企業(yè)承擔(dān)部分計入管理費(fèi)用,會減少企業(yè)的利潤 。
2020-02-25 22:14:21
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