老師,我們是小微企業(yè),報24年稅務(wù)年報時利潤是292萬 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師請教一下,接待客戶,送的禮,比如送茶葉、水果、 問
你好,實務(wù)中,通常不代扣代繳個稅 答
你好老師,公司設(shè)備安裝工程安裝完畢準(zhǔn)備交付使用, 問
你好對的 是這么做的 ?如果你們是一般納稅人與對方給你開專車的話,你這個暫估按不含增值稅的 答
老師,請問自己公司單位有工會組織,這個工會有什么 問
通常由上級單位撥付或企業(yè)上交 答
老師,我們建筑行業(yè),工人工資是否需要在個稅系統(tǒng)里 問
是的,需要申報個稅,交社保 答

老師,企業(yè)年終為負(fù)利潤,匯算清繳時還用把招待費調(diào)增40%嗎
答: 你好,按照收入的千分之五或?qū)嶋H開支額的60%列支,超過部分不管有沒有利潤都要調(diào)增的
您好老師,我們這個月未分配利潤是虧損的,但也出現(xiàn)了招待費招待費40%,這怎么調(diào)整,招待費匯算清繳,是不是一年匯算清繳一次?年底匯算清繳呢?
答: 同學(xué) 您好 招待費匯算清繳,是一年匯算清繳一次 明年匯算清繳期間匯算清繳
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
招待費達(dá)標(biāo)了一半,然后又是補的去年的賬,匯算清繳都已經(jīng)完成了,這種情況怎么辦?
答: 您好,您的招待費達(dá)標(biāo)了一半是什么意思?若您最終增加上年的應(yīng)納稅所得額,則您若補繳企業(yè)所得稅,則借以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

