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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-05-05 01:50

您好,是先把總分公司利潤表匯總,再把內(nèi)部交易抵消,就得出合并數(shù)據(jù)了。

靜聽細(xì)雨 追問

2019-05-05 09:03

老師,您好!總分公司共有5個都是獨立核算,內(nèi)部會發(fā)生以下事項

1。所有貨品先入到總公司倉庫里,然后再以進貨價分到各分公司

2??偣編退蟹止に締T工購買社保

3??偣局皇枪芾?,平時收分公司的管理費

4。分公司之間有相互調(diào)貨

5。會退貨給總飼

請問這些屬于總分公司之間的交易嗎?

如果是應(yīng)怎么處理?可以把分錄做出來嗎?

謝謝!

王雁鳴老師 解答

2019-05-05 09:10

您好,這些屬于總分之間的交易,1,總公司確認(rèn)收入,分公司按采購處理,2,總公司掛往來,分公司入費用,3,總公司確認(rèn)收入,分公司入費用,4,調(diào)出方確認(rèn)收入,調(diào)入方按采購處理,5,總公司沖收入,分公司沖采購。

靜聽細(xì)雨 追問

2019-05-05 16:11

老師,不是很理解

總公司只是統(tǒng)一幫采購,暫時放一放,有時放都沒放,然后把貨物全部分給各公司,并沒賺錢,為什么要確認(rèn)收入?(也就是說總公司只作一個虛擬的倉庫)

王雁鳴老師 解答

2019-05-05 19:04

您好,哪購貨的款是誰支付的呢?發(fā)票開給誰呢?

靜聽細(xì)雨 追問

2019-05-05 20:23

老師,是總公司支付的(正常是開給總公司)

但都是小公司都沒有發(fā)票的

如果做內(nèi)賬應(yīng)怎么處理?

如果做外賬又怎么處理?

合并報表是每個月都要做嗎?還是年未才做的

王雁鳴老師 解答

2019-05-05 21:10

您好,這樣的話,就是按我上面說的做了,總公司再給分公司發(fā)貨,就要確認(rèn)收入,開具發(fā)票給分公司處理,以上是外賬處理方法,如果是內(nèi)帳隨便做即可,沒有什么好說的,合并報表看公司要求,最好一個月做一次,如果忙的話,一個季度做一次也可以,再忙的話,就一年做一次。

靜聽細(xì)雨 追問

2019-05-05 22:35

老師,不好意思,因剛開始學(xué)會計還不懂么隨便做,能把內(nèi)賬的總分公司調(diào)貨的分錄幫列出來嗎?因隨便做也要有說服力

老板每月要求除出報表外還要出合并利潤表

總分公司以上5項的交易應(yīng)怎么抵銷

老板會把做好的報表給她的會計師朋友看的

對了,每月除了給報表老板,還要給什么資料?

王雁鳴老師 解答

2019-05-05 22:41

您好,不好意思,因為內(nèi)賬的問題,本學(xué)堂要求老師不能解答,不過您還是要注意,因為剛學(xué)會計,最好也不要接這些內(nèi)賬處理的工作,一旦做起內(nèi)賬來,對您的影響還是蠻大的,最好做外賬只管做外賬,不要摻合內(nèi)賬,否則,有些事情,到時候您是說不清楚的,我大概給您說一下,內(nèi)賬按調(diào)撥貨物處理,總公司發(fā)貨時,借:庫存商品-XX分公司,貸:庫存商品-總公司。

每月除了給老板報表,其他按老板要求辦理即可。

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相關(guān)問題討論
您好,是先把總分公司利潤表匯總,再把內(nèi)部交易抵消,就得出合并數(shù)據(jù)了。
2019-05-05 01:50:31
你好同學(xué) 不是的這個是很復(fù)雜的工作,有六套抵銷分錄才可以的,同學(xué),我建議你學(xué)一下中級的合并會計報表的問題再回復(fù)的同學(xué),
2019-08-30 14:49:38
你好,需要合并后填寫的
2020-06-23 16:53:29
不會做合并報表,能教一下嗎
2020-08-08 16:30:28
母子公司稅費是獨立繳納的,不是按合并利潤繳納的,所以所得稅費用是直接相加,不用調(diào)整的
2021-01-08 17:44:25
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