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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-05 07:08

您好
小規(guī)模納稅人開出的專票和普票 分錄一樣寫
借:應(yīng)收賬款等
貸;主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅

325074191 追問

2019-05-05 07:12

老師 取得進項的時候都直接計入成本了 開出的都需要把稅分出來是為什么啊

bamboo老師 解答

2019-05-05 07:14

因為小規(guī)模不能抵扣進項 但是開具專票要按實際 開具的金額繳納增值稅 普票超過免征額也應(yīng)該繳納

325074191 追問

2019-05-05 07:20

如果沒有超過免征額的話 在填報增值稅申報表的時候普票還是填在免稅那一欄是嗎老師

bamboo老師 解答

2019-05-05 07:22

是的 普票沒有超過免征額的話 在填報增值稅申報表的時候普票還是填在免稅那一欄

325074191 追問

2019-05-05 07:31

超過的填在哪啊老師

bamboo老師 解答

2019-05-05 07:35

您把您申報表截圖上傳一下可以嗎

325074191 追問

2019-05-05 15:05

老師 普票沒超過免征額 不交稅的時候應(yīng)交增值稅科目期末怎么能做平呢?

bamboo老師 解答

2019-05-05 15:06

借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

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您好 小規(guī)模納稅人開出的專票和普票 分錄一樣寫 借:應(yīng)收賬款等 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2019-05-05 07:08:54
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 稅金及附加 貸銀行存款
2019-08-11 10:32:21
你好,開出去普票和專票一樣做的分錄,一般納稅人和小規(guī)模納稅人都是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(銷項稅額),小規(guī)模納稅人沒有銷項稅額,
2020-05-30 07:54:24
你好!一樣的了 借現(xiàn)金,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2024-09-14 15:15:19
你好,一樣的做法借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金、應(yīng)收賬款等科目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或產(chǎn)品銷售收入) 貸:應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅…銷項稅視同普票一樣的。
2019-09-17 12:47:33
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