
老師,這個(gè)月申報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有16%和10%的稅率,全變成了13%和9%我該如何申報(bào)了,銷(xiāo)項(xiàng)稅出現(xiàn)了差額部分
答: 納稅人如果要申報(bào)以往16%或10%的應(yīng)稅項(xiàng)目,可以分別填寫(xiě)在13%項(xiàng)目或9%項(xiàng)目的相關(guān)欄次內(nèi)。也就是申報(bào)原“16%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”的,填寫(xiě)在新申報(bào)表“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”相應(yīng)欄次;申報(bào)原“10%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”的,填寫(xiě)在新申報(bào)表“9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”相應(yīng)欄次。
如果現(xiàn)在預(yù)申報(bào)的銷(xiāo)項(xiàng)稅(按16%、10%申報(bào)),跟之后實(shí)際開(kāi)出的原稅率發(fā)票數(shù)不一樣,這個(gè)怎么辦呢,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
答: 您好!你已經(jīng)預(yù)申報(bào)了嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅自動(dòng)讀取少了0.02元,要去更正嗎?還是加在這個(gè)月?
答: 你好,上月申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅自動(dòng)讀取少了0.02元,需要去做更正申報(bào)的


熏衣草 追問(wèn)
2019-05-05 09:39
熏衣草 追問(wèn)
2019-05-05 09:39
maize老師 解答
2019-05-05 09:40
熏衣草 追問(wèn)
2019-05-05 10:08
maize老師 解答
2019-05-05 11:12