亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-05-05 10:10

對方進項轉(zhuǎn)出,紅沖發(fā)票
你單位紅沖收入,之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
開了藍字發(fā)票確認(rèn)收入

妮妮 追問

2019-05-05 10:33

老師,那之前做的主營業(yè)務(wù)成本要做負(fù)數(shù)嗎沖掉嗎?

郭老師 解答

2019-05-05 10:40

需要沖掉的,

妮妮 追問

2019-05-05 10:51

老師,我結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是按照當(dāng)月進貨的庫存商品金額結(jié)轉(zhuǎn)的,我如果把主營業(yè)務(wù)成本沖掉,那下個月開藍字發(fā)票后做賬后再結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)業(yè)務(wù)成本對嗎?

妮妮 追問

2019-05-05 10:56

還想問一下老師,我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,上個月正好是申報1-3月份,也繳納了企業(yè)所得稅,繳納銷項稅額了,如果這個月做負(fù)數(shù)沖掉,那下個月正常再做藍字發(fā)票賬務(wù)處理?再要重新繳納稅金嗎?

妮妮 追問

2019-05-05 10:58

我做反方向負(fù)數(shù)沖掉,再沖掉主營業(yè)務(wù)成本,到下個月再正常開藍字發(fā)票做藍字憑證,到6月份申報會不會再次繳納稅金呢?

郭老師 解答

2019-05-05 11:09

對的
這月做了負(fù)數(shù)紅沖你的正數(shù)收入,抵扣了之前交的稅,你開藍字再交稅,這樣不多交稅的

妮妮 追問

2019-05-05 11:14

老師,我企業(yè)是三個月繳納一次稅金,您是說我現(xiàn)在沖掉,再做藍字到6月份申報系統(tǒng)自動會不繳納稅金了對嗎?

妮妮 追問

2019-05-05 11:15

月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)支出,這兩張轉(zhuǎn)賬憑證怎么辦?還是一樣要做沖紅嗎?

郭老師 解答

2019-05-05 11:17

現(xiàn)在沖掉紅沖你的收入,舉例說下,這個月開了10萬正數(shù),紅沖一萬,你按9萬交稅,下月開一萬正數(shù),按一萬交
軟件做賬自動結(jié)轉(zhuǎn)損益,負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)

妮妮 追問

2019-05-05 11:25

我是把上個月的200萬銷售收入都沖掉了,只是發(fā)票不夠,只開了紅字發(fā)票,所以老師的意思是我全部沖掉,銷項稅他們?nèi)客嘶貙?下個月再開藍字再正常繳,正負(fù)就不用交了對嗎?

妮妮 追問

2019-05-05 11:27

月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)我明白了

郭老師 解答

2019-05-05 11:43

是的,你沒有正數(shù)發(fā)票就申請退稅或者以后抵扣

妮妮 追問

2019-05-05 11:50

好的,謝謝老師

妮妮 追問

2019-05-05 11:51

沖之前的收入,會計分錄是借  主營業(yè)務(wù)收入,貸   應(yīng)收賬款對嗎?沖成本,是借  庫存商品  貸  主營業(yè)務(wù)成本對嗎?

妮妮 追問

2019-05-05 11:52

借  銷項稅額,老師對吧!

郭老師 解答

2019-05-05 11:53

你是軟件做賬嗎?是的話之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)

妮妮 追問

2019-05-05 12:07

是U8

妮妮 追問

2019-05-05 12:07

財務(wù)軟件做賬

妮妮 追問

2019-05-05 12:14

老師,那要做銷項稅額負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 解答

2019-05-05 12:36

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),銷項稅額負(fù)數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)

妮妮 追問

2019-05-05 12:54

好的,謝謝老師

妮妮 追問

2019-05-05 12:55

老師,這憑證做完了,還需要做一張銷項稅額負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

妮妮 追問

2019-05-05 12:55

正常是有銷項稅額時月末要結(jié)轉(zhuǎn)的,這負(fù)數(shù)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

郭老師 解答

2019-05-05 12:57

需要,一切按你正數(shù)發(fā)票的程序來就行

妮妮 追問

2019-05-05 15:17

好的,感謝老師

郭老師 解答

2019-05-05 15:17

不用客氣的,

妮妮 追問

2019-05-05 15:22

老師,那沖銷項稅額也是做一筆負(fù)數(shù)紅字分錄嗎?

妮妮 追問

2019-05-05 15:23

就是月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額,就是沖掉的收入里面的銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?

妮妮 追問

2019-05-05 15:24

我已經(jīng)正常做紅字負(fù)數(shù)銷項稅額了,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額分錄怎么做?

妮妮 追問

2019-05-05 15:25

這個月企業(yè)沒有銷售額,只有被沖掉的負(fù)數(shù)銷項稅額?

妮妮 追問

2019-05-05 15:26

4月沒有正數(shù)銷項稅額,只有負(fù)數(shù)銷項稅額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎么做

郭老師 解答

2019-05-05 15:26

借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交貸銷項稅額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
對方進項轉(zhuǎn)出,紅沖發(fā)票 你單位紅沖收入,之前分錄不變金額是負(fù)數(shù) 開了藍字發(fā)票確認(rèn)收入
2019-05-05 10:10:32
您好,那您可以當(dāng)月作廢發(fā)票
2021-12-30 14:19:04
分錄一樣,紅字沖減就可以了
2019-06-03 14:55:42
同學(xué)你好 很高興為你解答 你沖銷收入和成本確認(rèn)的分錄就可以
2022-01-05 10:51:52
你好 做原來藍字發(fā)票的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2019-12-24 15:17:52
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...