
我們公司收到上一級(jí)的分潤(rùn),再分給代理商一些,代理商的刷卡交易量也有利潤(rùn)收入的,由于收到的分潤(rùn)中含了要分給代理商的分潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)收入和成本怎么確認(rèn)?怎么繳納增值稅?
答: 收入按自己應(yīng)該分得的確認(rèn),成本如果只是你司承擔(dān),你就正常確認(rèn)就行,增值稅按你確認(rèn)的收入確認(rèn) 如果我的回答讓您滿(mǎn)意,請(qǐng)給予好評(píng),謝謝!
記內(nèi)賬時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)不管繳納上月的增值稅,算凈利潤(rùn)時(shí)是用本年利潤(rùn)減去企業(yè)年得稅,還用咸繳納的增值稅嗎?
答: 您好,內(nèi)賬要減繳納的增值稅的,如果增值稅已記入稅金及附加科目的,就不用再減了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅繳納沒(méi)有在利潤(rùn)表體現(xiàn),怎么入成本的呢!會(huì)不會(huì)影響利潤(rùn)?
答: 增值稅屬于價(jià)外稅,不在利潤(rùn)表里面體現(xiàn),因?yàn)樵鲋刀愖罱K是由消費(fèi)者負(fù)擔(dān)。


Fiona 追問(wèn)
2019-05-06 09:20
玲子 解答
2019-05-06 09:42