
我剛接了一家公司的總賬,之前的會(huì)計(jì)預(yù)估制造費(fèi)用-加工費(fèi)的,有一筆是:借:制造費(fèi)用-加工費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款后來(lái)票到了沖賬他記的是:借:制造費(fèi)用-加工費(fèi)(紅字) 貸:現(xiàn)金(紅字)其他應(yīng)收款還在賬上呢,怎么調(diào)呢?
答: 把這兩筆業(yè)務(wù)的憑證號(hào)查出來(lái),寫(xiě)調(diào)哪個(gè)哪個(gè)憑證,借其它應(yīng)收,貸現(xiàn)金,也可以把那兩筆全沖了,再重新做正確的
請(qǐng)問(wèn)做外帳當(dāng)月提取工會(huì)經(jīng)費(fèi),借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:預(yù)提費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)立帳,到年底時(shí)上交,借:預(yù)提費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi)沖帳,貸:銀行存款可以嗎?
答: 你好,可以的,你的做法是對(duì)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2021年時(shí)借:銀行,貨:預(yù)收帳款;后來(lái)沖減了預(yù)收帳款,借預(yù)收帳款,貸:其他應(yīng)收帳款。現(xiàn)在2022年發(fā)現(xiàn),這筆款項(xiàng)已用在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用--征地費(fèi),那么現(xiàn)在要怎樣調(diào)整以前的憑證呢?謝謝
答: 學(xué)員你好,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用入賬的貸方是什么科目 借*長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸方哪

