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老師,四五月份的銷售額更正申報到三月份,三月要補繳7萬五千多增值稅。四五月分更正后都不需要交增值稅。四五月份更正前一共交了六萬多的稅…。那現(xiàn)在申請退稅,只能退六萬多?
老師請教下,今年共銷售3400萬,其中外銷有1200萬,已申請退款金額230萬,還有97O萬估計要明年才能申請退稅,哪算今年的稅負率時有把這97O萬算入嗎?謝謝了!
請問當月沒有即征即退的銷售額,進項如何分攤?例如項目為一年,開三次票,一月有申請退稅,2月才有公攤進項,2月有一般銷售額,沒有即征即退的銷售額

