
上月開的專用發(fā)票,已經(jīng)繳納稅款,本月開紅色專票,納稅申報(bào)表里直接減去了這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)不了,怎么辦
答: 你好 是不是本期銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)了? 在未開票收入中增加一個(gè)正數(shù),使收入為0 下月有正的收入時(shí),再?zèng)_掉未開票的負(fù)數(shù)
增值稅專用發(fā)票本月已經(jīng)申報(bào),稅款已經(jīng)繳納過,次月發(fā)票又紅沖,這個(gè)已經(jīng)繳納過的稅款怎么處理,本月開藍(lán)字發(fā)票還用繳稅嗎
答: 紅沖收入然后做發(fā)票的 不需要
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我們公司上個(gè)月開具了紅字專用發(fā)票,也開了正數(shù)的專用發(fā)票,那這個(gè)月增值稅申報(bào)表中填列的數(shù)是正數(shù)發(fā)票金額減去負(fù)數(shù)發(fā)票金額得數(shù)嗎?
答: 不是的,增值稅申報(bào)表中填列的是正數(shù)發(fā)票金額加上負(fù)數(shù)發(fā)票金額得數(shù),這就是一個(gè)合計(jì)的過程。

