
請(qǐng)問(wèn)金稅盤(pán)的費(fèi)用我暫時(shí)不抵減,因?yàn)樾缕髽I(yè)沒(méi)有進(jìn)銷項(xiàng),會(huì)計(jì)科目是用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)還是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額?
答: 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金做這一個(gè)就可以,需要抵扣的當(dāng)月做抵扣分錄
請(qǐng)問(wèn)用進(jìn)項(xiàng)留抵的稅額抵減增值稅欠稅處理為什么是沖減進(jìn)項(xiàng)稅 沖減未交增值稅 能詳細(xì)講講嗎?它的會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 紅字
答: 看看這里 http://www.360doc.cn/article/5311773_203158443.html
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅留抵的分錄我能不能這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)45 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)50 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 5因?yàn)槲覀円郧敖欢悤r(shí)用的科目就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,老師這樣行嗎
答: 你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō),應(yīng)該把未交增值稅改成轉(zhuǎn)出,未交增值稅。

