
老師,暫估成本做的分錄是借:主營業(yè)務成本 貸:現(xiàn)金 ,發(fā)票回來了可以抵扣怎么做分錄
答: 需要先將暫估分錄紅沖,然后再根據(jù)實際取得發(fā)票金額重新編制分錄,確認進項稅額。
年前公司的成本發(fā)票暫時要不回來,做了暫估成本的,分錄如下:借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估過年后部分發(fā)票要回來了,請問怎么紅沖之前暫估的成本,分錄要怎么做
答: 你好,把發(fā)票貼進去就行了,差額在匯算清繳的時候調整成本,這樣就不用做紅沖的分錄了,只在匯算清繳的時候調整。 如果你要紅沖,就做紅沖的分錄,然后做正確的金額的分錄把發(fā)票貼在正確的金額的分錄上面
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,我暫估成本是做的分錄是借:庫存商品-暫估貸:應付賬款-暫估借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品發(fā)票跨年回來了,怎么能呢
答: 紅沖借應付賬款貸,庫存商品,借庫存商品貸利潤分配 借庫存商品貸應付賬款借利潤分配貸庫存商品。
老師,我是查賬征收的餐飲企業(yè),當時成本不夠,做了一筆暫估成本的分錄: 借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款-暫估 這會發(fā)票回來了, 我應該怎么做分錄呢?
老師去年成本票暫估的分錄是借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款暫估,現(xiàn)在5月份發(fā)票開回來了,賬務怎么處理呀老師
上年做的暫估成本,分錄是 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款--暫估,今年票據(jù)回來了,該怎么入賬,具體分錄是什么,謝謝


珠珠4209 追問
2019-05-07 10:29
張艷老師 解答
2019-05-07 10:31
珠珠4209 追問
2019-05-07 10:32
張艷老師 解答
2019-05-07 10:43
珠珠4209 追問
2019-05-07 10:45
張艷老師 解答
2019-05-07 10:49