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學徒
于2019-05-07 10:51 發(fā)布 ??1359次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-05-07 10:52
您好付款的時候可以借:預付賬款貸:銀行存款
學徒 追問
2019-05-07 10:54
預付賬款?
bamboo老師 解答
2019-05-07 10:59
您先預付 對方還沒有發(fā)貨也沒有開具發(fā)票 付的款項計入預付賬款
2019-05-07 11:00
是貨到付款呢
2019-05-07 11:04
那您發(fā)票什么時候開具 跟貨一起么
2019-05-07 11:06
不是,現(xiàn)金付款的
2019-05-07 11:08
那您發(fā)票是隨貨同行收到么
2019-05-07 11:09
沒開發(fā)票呢?
2019-05-07 11:11
付款借:預付賬款貸:庫存現(xiàn)金收到材料沒收到發(fā)票借:原材料等貸:預付賬款——暫估預付賬款收到發(fā)票借:預付賬款——暫估預付賬款貸:預付賬款
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老師,我付賬款的時候需不需要先做入庫呢?不然月底應付賬款都是借方余額呢?
答: 您好 付款的時候可以 借:預付賬款 貸:銀行存款
老師,我們賬上應付賬款暫估入庫有余額100多萬,對方開不來票應該咋辦
答: 你好 實際收到貨了 后面也不會再開來發(fā)票的就正常入庫的分錄 就可以了
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問應付賬款-暫估庫存,貸方余額10000元表示什么意思?
答: 你好!應該是收到貨但是沒有收到發(fā)票,月末暫估入庫
但是應付賬款和暫估入庫本來是沒有余額的,這一紅沖反而有余額了
討論
年底賬 應付賬款借方余額 怎么辦 實際票有 但未做入庫認證了稅負變高
老師,按理說應付賬款-暫估在收到發(fā)票之后就應該沖平了對吧,但是在暫估入庫的時候是4000,但是收到發(fā)票的時候是4213,這個怎么回事,如果應付賬款暫估在借方余額是不是不正常的啊
關(guān)于入庫。入其他供應商的是夾斌自己買的東西。所以直接錄入的其他,我想問之前你這情況是怎么錄入的。應付賬款其他余額為0,我入庫其他的時候怎么入呢?
應付賬款余額小,預付賬款余額大,怎樣把應付賬款的余額轉(zhuǎn)入預付賬款中?幫忙寫下分錄,
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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2019-05-07 10:54
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2019-05-07 10:59
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2019-05-07 11:11