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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-05-07 12:16

你好
認證了100塊,他讓你抵扣110塊,就是加計抵減

鹿山歲 追問

2019-05-07 12:18

啥? 這么簡單? 認證的發(fā)票抵減了100的進項就是遞減100嗎? 沒有其他什么優(yōu)惠嗎? 還涉及一個研發(fā)費用,是什么,我公司是服務(wù)業(yè)無形資產(chǎn)的服務(wù)業(yè)。

老江老師 解答

2019-05-07 12:29

研發(fā)費用,可以加計扣除(與加計抵減不是一個政策)

鹿山歲 追問

2019-05-07 12:53

如果像這個加計遞減是這個說法,那么難道還存在認證的發(fā)票不能全部抵扣的嗎? 什么情況不能全部抵扣?

老江老師 解答

2019-05-07 12:54

現(xiàn)在沒有了
以前,購買不動產(chǎn)的進項科稅額,要分兩次抵扣!

鹿山歲 追問

2019-05-07 13:10

那這個政策有什么意義呢…… 好難過

鹿山歲 追問

2019-05-07 13:13

那一萬認證了可以抵扣1000嗎 這個怎么計算的呢

鹿山歲 追問

2019-05-07 14:43

老師 我剛剛準備去稅務(wù)局系統(tǒng)做加計遞減,然后發(fā)現(xiàn)要選銷售額計算期? 是去年4月到今年3月的,意思是只能對去年的進行抵扣嗎?

老江老師 解答

2019-05-07 16:07

怎么會沒有意義呢?

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相關(guān)問題討論
你好 認證了100塊,他讓你抵扣110塊,就是加計抵減
2019-05-07 12:16:18
在抵扣了進項的基礎(chǔ)上再抵扣
2019-04-22 14:02:25
具體的哪里不明白
2019-07-01 17:32:47
比如進項100 加計抵扣就是100*10%
2019-05-12 09:16:32
當期計提加計抵減額=當期可抵扣進項稅額×10% 當期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額+當期計提加計抵減額-當期調(diào)減加計抵減額 當期能抵扣直接抵減當期,當期不夠抵減的,可以結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減 借:固定資產(chǎn)、原材料、費用等科目 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進項稅金 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—待抵減進項加計額
2019-04-18 17:24:47
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