
資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)收應(yīng)付如果是負(fù)數(shù)的話,比如其他應(yīng)收是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付嗎?
答: 你好,需要調(diào)整到其他應(yīng)付款核算的
資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),2019年審計(jì)報(bào)告已做調(diào)整(將其他應(yīng)付款調(diào)到其他應(yīng)收款)。2020年賬也要做相應(yīng)調(diào)整嗎?將其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))調(diào)到其他應(yīng)收款
答: 你好 可以的 你可以直接做分錄的 借其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師們好,我的資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),用調(diào)整么,如果調(diào)整的話是做分錄:借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款 金額為:原來負(fù)數(shù)改為整數(shù)的數(shù)字,可以么?謝謝
答: 你好,分錄是這樣調(diào)整 其他應(yīng)付款就沒有余額了,填寫在其他應(yīng)收款欄次


李木子啊 追問
2019-05-07 13:46
李木子啊 追問
2019-05-07 13:46
鄒老師 解答
2019-05-07 13:53