
請(qǐng)問加計(jì)抵減在增值稅申報(bào)表里怎么填,4月正常的進(jìn)項(xiàng)有78221.88,銷項(xiàng)稅有84905.7,4月的加計(jì)抵減額有7811.32,稅控盤和服務(wù)免費(fèi)有480,這個(gè)表里應(yīng)該怎么填呢
答: 加計(jì)抵減在附表四里加計(jì)抵減情況里進(jìn)行填寫
稅控盤以及服務(wù)費(fèi)增值稅全額抵減申報(bào),當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額是不是有限抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,再抵減稅額?是不是只有當(dāng)主表第24行應(yīng)納稅額大于0時(shí)才可以進(jìn)行抵減稅款呢?比如:5月份我公司銷項(xiàng)稅額1000元,進(jìn)項(xiàng)稅額1500元,增值稅申報(bào)表一表二填好后,主表18行實(shí)際抵扣稅額為1000元,20行期末留抵稅額500元,本月購(gòu)買稅控設(shè)備和服務(wù)費(fèi)480元,可以全額抵減增值稅,在表四稅額抵減申請(qǐng)表第一行2、3列均填入480元,4列填0,在Z05減稅項(xiàng)目增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的2、3列也填入480元,4列填0,確認(rèn)后跳到主表,主表的23行并沒有自動(dòng)跳出應(yīng)納稅額減征額,是不是這里要手動(dòng)填寫呢,填寫是不是應(yīng)該填寫480元,如果我填了480元,那么24行應(yīng)納稅額合計(jì)就變成-480元,這樣填可以嗎?
答: 是的,現(xiàn)抵扣進(jìn)項(xiàng),留抵金稅盤的不能抵扣 不抵扣主表不用填寫的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。請(qǐng)問我在4月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,當(dāng)月發(fā)生的480元稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)我只填了附表四,沒有填寫減免表,這個(gè)月要抵扣,填寫附表四和減免表就可以了嗎?還是需要更正4月份的補(bǔ)充減免表?
答: 沒有填寫現(xiàn)在抵減補(bǔ)上就可以,本期實(shí)際抵減這個(gè)欄次需要是480 主表23欄需要填寫480


sasa 追問
2019-05-07 15:26
果果老師 解答
2019-05-07 15:43