想聽勞務(wù)所得個(gè)稅的相關(guān)稅率、相關(guān)算的方法、相 問
你好,這個(gè)你可以參考這里 https://www.gerensuodeshui.cn/index_lwbc.html 申報(bào)的話,看個(gè)稅申報(bào)的課程就可以了。 答
老師 我們是建筑公司 老板名下好幾家公司 但是 問
不建議這么做,有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn): 工資需發(fā)給有勞動(dòng)關(guān)系的員工,A 不是 B 公司員工,B 發(fā)工資無依據(jù),還可能涉及個(gè)稅、社保違規(guī); 跨公司報(bào)銷需費(fèi)用真實(shí)關(guān)聯(lián)該公司業(yè)務(wù),若僅為能報(bào)銷而拆分工資,易被認(rèn)定為虛列成本。 合規(guī)做法是通過勞務(wù)派遣、業(yè)務(wù)外包等明確關(guān)系,或按實(shí)際受益公司清算代墊費(fèi)用。 答
老師好 我們公司現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓 當(dāng)時(shí)注冊資本金是10 問
你好,是的,不到位,被查了要罰款的。 答
老師,想咨詢一下。二手車市場以公司名義開了2000 問
開了就要申報(bào)的,不然投訴對方亂開 答
老師,請教一下股東變更遇到的一些問題 問
同學(xué),你好 具體什么問題呢? 答

企業(yè)什么時(shí)候繳納增值稅。比如2015年7月22日取得一筆收入,同時(shí),就繳納增值稅嗎?
答: 需要看你具體項(xiàng)目是什么,還有合同怎么約定的 不過實(shí)操中更多是開票的時(shí)候繳納增值稅,稅務(wù)沒有要求那么嚴(yán)格 (一)采取直接收款方式銷售貨物,不論貨物是否發(fā)出。均為收到銷售額或取得索取銷售額的憑據(jù),并將提貨單交給買方的當(dāng)天。 (二)采取托收承付和委托銀行收款方式銷售貨物,為發(fā)出貨物并辦妥托收手續(xù)的當(dāng)天。 (三)采取賒銷和分期收款方式銷售貨物,為按合同約定的收款日期的當(dāng)天。 (四)采取預(yù)收貨款方式銷售貨物,為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 (五)委托其他納稅人代銷貨物,為收到代銷單位銷售的代銷清單的當(dāng)天;在收到代銷清單前已收到全部或部分貨款的,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到全部或部分貨款的當(dāng)天;對于發(fā)出代銷商品超過180天仍未收到代銷清單及貨款的,視同銷售實(shí)現(xiàn),一律征收增值稅,其納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為發(fā)出代銷商品滿180天的當(dāng)天。 (六)銷售應(yīng)稅勞務(wù),為提供勞務(wù)同時(shí)收訖銷售額或取得索取銷售額的憑據(jù)的當(dāng)天。 (七)納稅人發(fā)生本章第一節(jié)一“征稅范圍”中視同銷售貨物行為第③至第⑧項(xiàng)的,為貨物移送的當(dāng)天。 (八)進(jìn)口貨物,為報(bào)關(guān)進(jìn)口的當(dāng)天。
老師好,請教一個(gè)問題,企業(yè)7月收到一年的服務(wù)費(fèi)47萬(服務(wù)期限是7月1日-次年6.30)10月開了全額發(fā)票,請問增值稅和企業(yè)所得稅怎么確認(rèn)收入?10月交第三季度增值稅的時(shí)候要不要繳納?(如果此時(shí)繳納就可以享受小規(guī)模納稅人減免)還是說只能次年1月繳納本年第四季度時(shí)全額繳納?
答: 借銀行房款, 貸預(yù)收賬款、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后按月借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 增值稅一次繳納。所得稅按月確認(rèn)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問在今年按完工比例確定收入繳納了企業(yè)所得稅,未繳增值稅,如果在明年開票的時(shí)候再繳納增值稅,這樣增值稅和企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)不一致,這個(gè)怎么辦?
答: 你好,去年你是怎么做的,
企業(yè)租賃合同,在10月23日繳納過印花稅,請問老師企業(yè)11月 12月的租賃合同什么時(shí)候繳納增值稅呢?
2019年12月銷售購于2015年12月份的設(shè)備一臺(tái)(購入時(shí)已抵扣增值稅),取得收入49000元。分別計(jì)算其應(yīng)繳納的增值稅。
制造業(yè)企業(yè)一般納稅人,如果本月7月計(jì)提了增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅,8月15號報(bào)稅時(shí)暫時(shí)不繳納,到9月再繳納增值稅可以嗎?

