
老師,我突然發(fā)現(xiàn)一月份的時候有個增值稅,銷售貨款為6W元 然后這算免征增值稅嗎 按季度算不足9W但按月收入是到達(dá)3W了。一月份是按應(yīng)交增值稅做帳并繳納了增值稅,然后季度沒進(jìn)行處理,該納入營業(yè)外支出嗎?還是按照這樣應(yīng)交增值稅可以了呢?
答: 你們增值稅征收期限是一個月還是一季度?
老師,公司是小微企業(yè),與對方簽訂4.8萬元合同,分期付款,兩個月各開一張發(fā)票,2.4和2.4萬元,這樣的話就不用交增值稅嗎?
答: 對,不用繳納增值稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好:小微企業(yè)月銷售額不超過30000減免稅收,剛開始該怎么計提就怎么計提,減免時我需要向到稅務(wù)局提交哪些資料?是不是得稅務(wù)局確認(rèn)才能確定享受減免呢?
答: 也不需要得到稅局的認(rèn)可嗎?謝謝老師!
老師,我是個體工商戶,新領(lǐng)的發(fā)票,現(xiàn)在是查賬征收,如果現(xiàn)在月銷售額低于三萬時是否還享受免稅,還是一下按開票金額交稅
小微型企業(yè)8月開了兩張發(fā)票,銷售額是2W9,咨詢了國稅,3W以下是免征增值稅的(8月的免稅額是884.59),但是所得稅那塊要怎么報呢

