
老師您好!上季度報(bào)多了增值稅,這個(gè)季度少報(bào)了上個(gè)月多報(bào)的增值稅,如何做分錄!
答: 通過(guò)未交增值稅這個(gè)科目核算就可以了,同學(xué)
就是上個(gè)季度填錯(cuò)表格誤交了增值稅,應(yīng)該是免稅的,這季度增值稅已經(jīng)扣款了,抵減了上個(gè)季度多繳納的增值稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
答: 您好,這個(gè)抵頂?shù)脑鲋刀?,不需要做?huì)計(jì)分錄處理的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因?yàn)樯霞径葓?bào)稅增值稅小數(shù)四舍五入,少一分錢(qián),本季度補(bǔ)上這一分錢(qián),如何做分錄
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款


易水寒 追問(wèn)
2019-05-07 23:49
武老師 解答
2019-05-08 09:19