老師,您好。我們業(yè)務(wù)部門的員工外出打車費(fèi),滴滴打 問
你好,這個一樣入差旅費(fèi)就好了。 答
老師,請問一下公司采購進(jìn)來的商品跟我們賣出商品 問
您好,大類還是一樣的嗎? 答
你好,老師,想咨詢高企申報(bào)的事情 問
同學(xué),你好 具體是什么問題呢? 答
老師您好!我公司每個月都有過磅費(fèi)用,一個月有2--3 問
這是銷售發(fā)生的嗎?是的話銷售費(fèi)用里面讓對方開收據(jù)備注好個人名字,身份證號,支出金額支出項(xiàng)目可以扣所得稅 答
老師你好。1:享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免所得稅 是 問
第一個你的稅率是25%的話正確 第二個應(yīng)納稅所得額,還需要扣除加計(jì)扣除 第三個是應(yīng)納稅所得額×(25%-實(shí)際稅率 答

老師,這道題我不太明白,能麻煩老師幫忙解答一下嗎?
答: 那個部分不是特別的明確,同學(xué)
老師這道題不太明白,麻煩您幫忙解析一下,謝謝~
答: 答案就是AB啊,書上原文,正確的更正方法是:用紅字填制一張與原錯誤記賬內(nèi)容完全相同的記賬憑證,然后用藍(lán)字填制一張正確的記賬憑證。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這題我不太明白,麻煩老師幫忙解釋一下
答: 你好,這題就是賣材料計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,借應(yīng)收賬款5974,貸其他業(yè)務(wù)收入5150,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅824,材料的成本,借其他業(yè)務(wù)支出3000,存貨跌價準(zhǔn)備1000,貸原材料4000,損益=5150-3000=2150


好好學(xué)習(xí) 追問
2019-05-08 14:12
武老師 解答
2019-05-08 15:23