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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-05-08 11:33

做管理費用辦公費就可以,服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 
支付技術(shù)維護費時,
  借:管理費用    280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   280
借:管理費用   -280

小丸子 追問

2019-05-09 12:50

老師,接昨天問題,供應(yīng)商開過來和我們開出去的試用裝開票都是這樣開的

maize老師 解答

2019-05-09 12:58

你按發(fā)票上面折扣之后入庫做成本,你銷售出去這個那個數(shù)量多,單價抵總價不變?nèi)ゴ_認(rèn)收入

小丸子 追問

2019-05-09 13:01

成本跟收入都是拿去攤進去的?

maize老師 解答

2019-05-09 13:07

是的,采購進來是單價低數(shù)量多,銷售出去是一樣的

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做管理費用辦公費就可以,服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2019-05-08 11:33:37
你好! 填寫附表四就可以了
2018-11-07 15:25:20
這個抵減是增值稅財稅2012.15,你抵減增值稅就不能抵扣企業(yè)所得稅
2019-01-14 09:53:39
學(xué)員您好 借:管理費用 貸:銀行存款 抵減時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用
2021-09-06 18:06:25
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-12-13 15:54:57
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