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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-05-08 13:12

這個抵扣進項稅,不用在開票系統(tǒng)操作,賬面處理就是直接計入應交稅費——應交增值稅(進項稅額),當期抵扣認證發(fā)票的進項稅。

曉沐可 追問

2019-05-08 13:14

已經(jīng)抵扣的錯誤發(fā)票

曉沐可 追問

2019-05-08 13:14

我們是銷售方

江老師 解答

2019-05-08 13:17

這個購買方已抵扣,你們正常按發(fā)票做銷售處理,交增值稅。次月時再進行申請開具紅字發(fā)票,再開具對應的藍字發(fā)票處理。

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這個抵扣進項稅,不用在開票系統(tǒng)操作,賬面處理就是直接計入應交稅費——應交增值稅(進項稅額),當期抵扣認證發(fā)票的進項稅。
2019-05-08 13:12:20
可以是去稅局掃描認證 或者在電子申報系統(tǒng)錄入發(fā)票信息,生成認證文件,上傳國稅認證
2016-11-23 17:26:02
同學,在附表二里面有開具紅字發(fā)票的
2022-08-09 11:23:20
您好 紅字信息表錯誤 請問審核通過了么
2019-11-30 15:05:45
購買方做借庫存商品 負數(shù),進項稅額 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù),銷售方做借應收負數(shù),貸主營業(yè)務收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),借主營業(yè)務成本,負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)
2021-03-11 10:00:24
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