
3月購買方將未抵扣的發(fā)票退回我們銷售方開了紅字發(fā)票,然后重開了正確的專票給他,3月的稅我們已經(jīng)申報完了,想問下老師 我們這個4月的稅 沖紅發(fā)票分錄怎么做 然后重開的那張票要做什么處理 申報時候要怎么填吖
答: 您好 開具紅字發(fā)票后做一份跟三月份相同的紅字分錄 然后重開的再做一份藍字分錄 申報的時候根據(jù)開票系統(tǒng)的匯總表填寫 紅字自動抵減藍字發(fā)票
就是說報稅的時候要怎么報~~因為9月購貨方給我們開了發(fā)票,已經(jīng)抵扣,然后12月發(fā)生退貨,所以我開了紅字信息表給對方,對方給我們開了紅字發(fā)票那我這個月報稅時要怎么做呢
答: 你好,按正數(shù)進項稅額—負數(shù)進項稅額計算進項稅額申報
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我想問一下我們是購買方,我們退回已經(jīng)抵扣的增值稅發(fā)票給銷售方,也已經(jīng)申報稅了,后面發(fā)現(xiàn)對方開錯了發(fā)票要求重開,我們在系統(tǒng)已經(jīng)開出紅字發(fā)票信息表,在當月的分錄該怎么做啊,求解答,是否要將稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
答: 你好 你們需要講稅額轉(zhuǎn)出 借 應(yīng)付賬款 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

