老師你好,公司如果不扣除個(gè)人個(gè)稅部分,怎么做分錄, 問
您好,是的,這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出里面 答
公司產(chǎn)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?需要用應(yīng) 問
那個(gè)不需要的,直接計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 答
你好,老師,公司幾年前購入的機(jī)器設(shè)備能作為股東實(shí) 問
不可以的,實(shí)物出資必須是股東的設(shè)備開票給公司的才算 答
個(gè)體工商戶公戶里的金額(已繳納經(jīng)營所得稅)可以隨 問
個(gè)體工商戶公戶里的金額(已繳納經(jīng)營所得稅),可以分紅給經(jīng)營者,該分紅不用再繳稅了 答
白條低庫是什么意思? 問
您好,比如收據(jù),這個(gè)就是白條 答

高企的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么算呢?假如研發(fā)費(fèi)用1000萬,營業(yè)利潤1100萬,加計(jì)扣除減免額是1000萬*0.75*0.15嗎?
答: 您好,是的 減免的所得稅額是這么多的
高企的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除所得稅減免額怎么算呢?假如研發(fā)費(fèi)用1000萬,營業(yè)利潤1100萬,加計(jì)扣除減免額是1000萬*0.75*0.15嗎?這個(gè)問題?
答: 你好,是的如果可加計(jì)扣除的研發(fā)支出是1000萬,那么加計(jì)扣除的減免額就是這樣算的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免額是怎么算的呢?比如我的研發(fā)費(fèi)用是100萬,我加計(jì)扣除額是50萬,那研發(fā)加計(jì)扣除所得稅減免額是不是:50*0.25=12.5萬呢
答: 你好!計(jì)算是正確的,但50%,現(xiàn)在改了吧!財(cái)稅〔2017〕34號(hào):,在2017年1月1日至2019年12月31日期間,再按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。

