請問老師,庫存數(shù)現(xiàn)在是負(fù)數(shù)怎么處理呢,如果這個月份的有些商品按開票數(shù)量出庫就是負(fù)數(shù)了,那我也是做暫估嗎?這個月做了暫估,成本也暫估了,后面要不要沖銷成本的暫估呢
彩虹
于2019-05-09 09:28 發(fā)布 ??1569次瀏覽
- 送心意
小楊老師
職稱: ,中級會計師
2019-05-09 09:34
可以做暫估的,等以后收到暫估庫存的發(fā)票的時候,沖掉暫估,根據(jù)發(fā)票在入庫就好了
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可以做暫估的,等以后收到暫估庫存的發(fā)票的時候,沖掉暫估,根據(jù)發(fā)票在入庫就好了
2019-05-09 09:34:37

你好,同學(xué)。
你這沖紅了,你當(dāng)期沒有其他發(fā)生額,當(dāng)期金額是負(fù)數(shù)就是正常的,就是反應(yīng)你沖紅這一筆金額的
2020-06-10 21:43:07

你好,根據(jù)你購進(jìn)貨物的情況暫估的
2018-04-14 10:41:05

您好!您莫也可以暫估。但是你最終還是要有發(fā)票才能稅前扣除。
你庫存商品是負(fù)數(shù)就是暫估的金額少了
2019-01-15 16:40:35

暫估入庫:
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 )
下月初暫估回沖:
(1)紅字沖回暫估入庫
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 )
(2)收到發(fā)票,做入庫處理
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商
2018-05-23 08:49:25
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彩虹 追問
2019-05-09 09:35
小楊老師 解答
2019-05-09 09:38