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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-05-09 15:09

你好,先沖銷,借;固定資產(chǎn),貸;累計(jì)折舊
然后補(bǔ)計(jì)提,借;以前年度損益調(diào)整等科目,貸;累計(jì)折舊

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你好,先沖銷,借;固定資產(chǎn),貸;累計(jì)折舊 然后補(bǔ)計(jì)提,借;以前年度損益調(diào)整等科目,貸;累計(jì)折舊
2019-05-09 15:09:03
同學(xué)你好呀~ 不用沖管理費(fèi)用,折舊已經(jīng)計(jì)提的不用調(diào)整,原來折舊計(jì)入到管理費(fèi)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到損益了
2021-10-11 11:24:51
你好,可以這樣做調(diào)整分錄 借;以前年度損益調(diào)整,貸;固定資產(chǎn)
2020-07-14 09:24:48
你好! 對的,思路很清晰 你的理解很對
2021-07-01 21:55:27
您好,您的處理是正確的。最后將以前年度損益調(diào)整余額計(jì)入利潤分配-未分配利潤。
2020-06-01 15:46:07
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