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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-09 16:37

這個(gè)就不能在稅前扣除了。屬于正在形成無形資產(chǎn)的過程中。

Danny 追問

2019-05-09 16:39

那工資還有一些其它的費(fèi)用只要是資本化了,是不是就不能計(jì)進(jìn)去了?

Danny 追問

2019-05-09 16:41

可是大部分人工費(fèi)都資本化了,這樣我的成本是不是很小了

江老師 解答

2019-05-09 16:43

這個(gè)資本化的就是計(jì)入無形資產(chǎn),攤銷處理。如果是費(fèi)用化,就是直接計(jì)入管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用,直接在稅前扣除

Danny 追問

2019-05-09 16:48

那意思是不是只能等到有無形資產(chǎn)了才能攤銷扣除嗎

江老師 解答

2019-05-09 16:49

是的,只能有無形資產(chǎn)才能攤銷扣除了。

Danny 追問

2019-05-09 17:01

那現(xiàn)在人工費(fèi)用,我是不是只能把做到管理費(fèi)用科目下的弄出來填進(jìn)去

江老師 解答

2019-05-09 17:01

這個(gè)不用改了,已計(jì)入管理費(fèi)用就是管理費(fèi)用了

Danny 追問

2019-05-09 17:04

老師還有,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,項(xiàng)目一,工資薪金支出里的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額按照賬上的哪個(gè)金額填進(jìn)去?。?/p>

江老師 解答

2019-05-09 17:06

賬載金額就是你們計(jì)入費(fèi)用的金額,實(shí)際發(fā)生額也是實(shí)際的發(fā)生的應(yīng)發(fā)工資的,稅務(wù)金額就是你們申報(bào)個(gè)稅人應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)

Danny 追問

2019-05-09 17:09

我沒有要改,比如借:管理費(fèi)用-工資1000,研發(fā)支出-資化本-工資2000  貸:應(yīng)付職工薪酬3000,那是不是只能把管理費(fèi)用1000列進(jìn)去扣除,研發(fā)支出等有無形資產(chǎn)了明年再攤銷扣除

江老師 解答

2019-05-09 17:11

這個(gè)不是,就是說在A105050表中統(tǒng)計(jì)全部的應(yīng)發(fā)工資,不管你是如何賬務(wù)處理,不改變工資的總額及工資的性質(zhì)。

Danny 追問

2019-05-09 17:11

老師,那這樣說這三個(gè)數(shù)字是一樣的了都是應(yīng)發(fā)工資,個(gè)稅五險(xiǎn)一金都包括在里面的那個(gè)金額吧

江老師 解答

2019-05-09 17:11

個(gè)稅不用統(tǒng)計(jì),五險(xiǎn)一金在下面填寫。

Danny 追問

2019-05-09 17:12

這樣了,A105050表填所有的工資研發(fā)人員的工資我是進(jìn)研發(fā)支出資本化了呀,

Danny 追問

2019-05-09 17:14

怎么說的我都糊涂了,哪你說的哪部分研發(fā)費(fèi)資本化費(fèi)用是不能扣除的呢

江老師 解答

2019-05-09 17:14

這個(gè)不影響你填A(yù)105050表,就是說不管如何核算,應(yīng)發(fā)工資全部的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

Danny 追問

2019-05-09 17:17

那開始說的那一部分研發(fā)支出資本化是不能稅前扣除的呢

江老師 解答

2019-05-09 17:18

這個(gè)是不同的統(tǒng)計(jì)口徑,統(tǒng)計(jì)工資的數(shù)據(jù),但你實(shí)際上資本化的工資沒有在企業(yè)所得稅稅前列支。

Danny 追問

2019-05-09 17:22

意思就是我的利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)是沒有包含資本化這一塊了,所以你說實(shí)際上資本化的工資沒有稅前列支嗎

江老師 解答

2019-05-09 17:23

是的,就是沒有在稅前列支,因?yàn)檫@個(gè)數(shù)據(jù)沒有進(jìn)入費(fèi)用、成本的。

Danny 追問

2019-05-09 17:29

哦哦,那老師我不明白A105050這張表是體現(xiàn)什么的呢,是其它費(fèi)用參考的比列嗎,比如福利費(fèi)是按工資總額14%來的

Danny 追問

2019-05-09 17:31

然后我的賬載金額大于我的實(shí)際發(fā)生額,有沒有關(guān)系呀?

江老師 解答

2019-05-09 17:36

A105050就是全年的工資薪酬謝的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)了。至于放在哪個(gè)科目不重要。

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相關(guān)問題討論
這個(gè)就不能在稅前扣除了。屬于正在形成無形資產(chǎn)的過程中。
2019-05-09 16:37:25
您好 研發(fā)支出填表A107012里面
2019-04-15 14:44:20
您好,滿足研發(fā)費(fèi)用,是可以加計(jì)扣除
2022-04-16 10:08:14
你好!形成無形資產(chǎn)只有攤銷金額可以加計(jì)扣除,
2020-05-26 16:59:19
就是按銷售無形資產(chǎn)的金額填寫
2016-05-30 15:37:47
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