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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-05-10 11:54

購入金稅盤和報稅盤時,
借:管理費用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,     
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款)  借:管理費用負(fù)數(shù) 
服務(wù)費的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費時,
借:管理費用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款)   借:管理費用負(fù)數(shù)

3532085687 追問

2019-05-10 12:03

是要分兩張憑證嗎

3532085687 追問

2019-05-10 12:03

繳維護(hù)費時

玲老師 解答

2019-05-10 12:03

當(dāng)月就抵扣可以寫在一起的  不抵就寫第一個分錄 就好

3532085687 追問

2019-05-10 12:05

當(dāng)月的,抵扣,我做在一張憑證上了,,提示不平衡

3532085687 追問

2019-05-10 12:07

玲老師 解答

2019-05-10 12:20

抵時管理費用 記在借方 負(fù)數(shù)  試試

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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-10-13 20:32:11
借,管理費用在銀行存款,借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,借,管理費用負(fù)數(shù)
2022-04-13 16:27:53
您好,購進(jìn)的時候,借管理費用-辦公費貸銀行存款,實際抵減應(yīng)交增值稅的時候,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借借管理費用-辦公費負(fù)數(shù)
2019-09-03 20:48:32
發(fā)生時,借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 抵稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費用—辦公費
2018-10-17 17:14:13
借:管理費用280貸:銀行存款280;借:應(yīng)交稅費280貸:管理費用280
2018-06-14 15:41:15
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