
老師請(qǐng)教一下,生產(chǎn)型出口退稅,期末留抵稅額小于免抵退稅額,造成當(dāng)期免抵稅額有金額,那么當(dāng)期免抵稅額有金額要計(jì)提附加稅 是當(dāng)期申報(bào)附加稅嗎?
答: 是的,當(dāng)期申報(bào)附加稅
出口退稅當(dāng)期免抵稅額金額,需要叫附加稅,在申報(bào)表的那一欄填寫
答: 你好 在申報(bào)表第2列填寫
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口免抵額需要上附加稅這個(gè)免抵額是出口退稅申報(bào)表上的出口免抵額那個(gè)數(shù)碼還有如果補(bǔ)交18年附加稅得怎么做賬
答: 上附加稅這個(gè)免抵額是出口退稅申報(bào)表上本期免征稅額 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅

