老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

老師,我們是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè),現(xiàn)在客戶給我們?cè)牧?,加工出售給他,賬務(wù)上怎么處理呢
答: 你好,你單位只需要確認(rèn)加工收入,結(jié)轉(zhuǎn)加工成本(這個(gè)是受托加工業(yè)務(wù)) 借;銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借;生產(chǎn)成本,貸;應(yīng)付職工薪酬,累計(jì)折舊等科目 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;生產(chǎn)成本
老師,我們之前是制造業(yè),一般納稅人,現(xiàn)在不生產(chǎn)了,而是由供應(yīng)我們?cè)牧系牧硪患夜敬鸀樯a(chǎn),直接從他們那邊發(fā)貨給客戶,不進(jìn)我們倉庫,然后客戶的貨款還是由我們收取,發(fā)票也是我們開具,請(qǐng)問賬務(wù)處理要怎么做了呢?
答: 你好,通過委托加工物資來處理。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我們是制造業(yè),開始是客戶發(fā)來的原材料,我們只收取加工費(fèi),現(xiàn)在是客戶用我們的賬戶給原材料供應(yīng)商打錢,我們的成本該怎樣核算
老師,我司把一個(gè)客戶提供的多余原材料(客戶自己提供原材料給我司生產(chǎn))出售給另一個(gè)客戶,賬務(wù)上怎么處理?是否需要開發(fā)票?
老師,請(qǐng)問,我們有一家客戶,我們有銷售給他原材料,也有委托他給我們加工產(chǎn)品,這月他要求我給他開原材料的發(fā)票,我該怎么辦?
老師 我們是生產(chǎn)制造企業(yè),原材料客戶提供,我只負(fù)責(zé)加工生產(chǎn),這怎么做呢?我用的是金蝶kis專業(yè)版14.1,在金蝶軟件上怎么操作呢?

