
老師 您好 我在18年7月做的暫估成本 原因是對(duì)方票開錯(cuò)了退回 賬上也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng) 就暫估了成本 現(xiàn)在到19年4月收到票了 匯算清繳還沒(méi)報(bào) 賬務(wù)上我該怎么處理這筆成本 匯算清繳該怎么做
答: 學(xué)員你好!匯算清繳時(shí)可以根據(jù)暫估成本與4月收到的實(shí)際成本差額進(jìn)行調(diào)增調(diào)減成本。
老師,是這樣,公司采購(gòu)急救箱里的小東西一共加起來(lái)才一百多塊錢,不給開進(jìn)項(xiàng)票,我這樣的可以現(xiàn)在正常做成本,等匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎
答: 你好,可以的呢,正常做就行
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年有一筆進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)做的暫估入庫(kù)存。也按的暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本,但是發(fā)票今年的4月份才收到,匯算清繳還沒(méi)有做,就是想問(wèn)針到這張發(fā)票與去年的暫估怎么來(lái)處理呢?
答: 去年暫估今年重新做即可

