
你好 老師 我公司2Ol8年暫估了一批材料,19年3月份到票,暫估價和實際有差異,我要如何賬務(wù)處理?
答: 您好,差異金額,直接增加或者減少今年的材料成本,或者生產(chǎn)成本,或者主營業(yè)務(wù)成本,都可以的。
你好 老師 我公司2Ol8年暫估了一批材料,19年3月份到票,暫估價和實際有差異,我要如何賬務(wù)處理?
答: 您好,差異金額,直接增加或者減少今年的材料成本,或者生產(chǎn)成本,或者主營業(yè)務(wù)成本,都可以的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 之前暫估入庫的數(shù)據(jù)大于或者小于后來的實際入庫數(shù)據(jù) 該怎么賬務(wù)處理啊 而且暫估的材料全部用完或者用了一半還如何賬務(wù)處理
答: 你沖掉這個,借原材料 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本領(lǐng)用材料全部都需要沖掉,借生產(chǎn)成本負數(shù) 貸原材料 負數(shù) 借庫存商品 負數(shù) 貸生產(chǎn)成本 負數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù) 貸庫存商品 負數(shù)


眸有星辰和大海?? 追問
2019-05-11 16:53
王雁鳴老師 解答
2019-05-11 16:56