
進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除10%該如何做賬務(wù)處理呢?
答: 計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸其他收益 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀存 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
關(guān)于增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除10%如何做賬務(wù)處理呢
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)扣除) 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問(wèn)下,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)遞減部分,這個(gè)賬務(wù)處理該如何做?就是本期進(jìn)項(xiàng)稅*10%,加計(jì)進(jìn)項(xiàng)扣除
答: 您好 您可以參照下面圖片進(jìn)行賬務(wù)處理

