
應(yīng)掛往來(lái)賬錯(cuò)做業(yè)務(wù)成本已跨年怎么調(diào)賬呢
答: 您好,直接賬,借:以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸:往來(lái)科目,負(fù)數(shù),再做分錄,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),負(fù)數(shù),貸;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)。
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款 往來(lái)單位掛錯(cuò)了,跨年怎么調(diào)整?
答: 其他應(yīng)付款 往來(lái)單位掛錯(cuò)了,你可以調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
19年本來(lái)應(yīng)該入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的,錯(cuò)入在建工程了,跨年應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
答: 你好,今年這樣調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸;在建工程

