
老師,你好,請問我們從A公司拿的貨實際貨款是1909,稅點是248,然后給我們返回來現(xiàn)金4714,票上金額為6871,對公轉(zhuǎn)賬6871,請問分錄該如何去做?
答: 你好,返回現(xiàn)金進入哪個賬戶了
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問一下,我們這邊供應商A供貨給B,但A開票給C,然后B私賬轉(zhuǎn)A的貨款給C,然后C再從公賬轉(zhuǎn)給A,請問B公司和C公司分別怎么做分錄呢?
答: 你好;? ?你們之間的貨物? 到底是與B簽訂的合同還是與C簽訂的; 千萬別虛開發(fā)票的;? ??
請問我們預收了A公司貨款11萬元,發(fā)貨達到了10萬,要返A(chǔ)公司5000元,是返利,實際上沒有返,要作為貨款下次補發(fā)5000的貨給他們,這5000元返點的錢要怎么做賬?剛剛
老師請問一下,我們公司以現(xiàn)金支付一筆貨款,但是后面解除合同,但是對方公司用對公賬戶,給我們轉(zhuǎn)回來了,這個應該做會計分錄
老師,請問,我們公賬轉(zhuǎn)貨款,然后發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)多了,對方就沒有公賬退回,就直接現(xiàn)金轉(zhuǎn)給我們老板了!那我應該怎么做賬?
你好,老師,請問我們公司鋪貨到客戶公司的店面,月末按實際銷售金額結(jié)款給我們,我們的收入是按照鋪貨金額核算還是應該按照實際收款金額核算?


長安等君來 追問
2019-05-13 08:33
小惑老師 解答
2019-05-13 08:38
長安等君來 追問
2019-05-13 08:39
長安等君來 追問
2019-05-13 08:41
小惑老師 解答
2019-05-13 08:56
長安等君來 追問
2019-05-13 09:11
小惑老師 解答
2019-05-13 09:22