
老師您好!我司3月底開16%發(fā)票800萬(wàn),其中200萬(wàn)因數(shù)量金額問(wèn)題要于5月沖紅重開為300萬(wàn),現(xiàn)發(fā)票稅率16%改為13%,如果沖紅后開300萬(wàn)是否可以?多開出的100萬(wàn)會(huì)不會(huì)有延遲申報(bào)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)?或是只開200萬(wàn),多出的100萬(wàn)按13%稅率開?謝謝老師
答: 不可以的,你紅沖后還是要按原稅率開票的
小規(guī)模3萬(wàn)元以下的免稅的怎么做賬呢,按正常做的話跟企業(yè)所得稅上的報(bào)表的累積金額又不相等了
答: 怎么會(huì)不相等呢,收入都是不含稅收入,減免的稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模外賬3萬(wàn)元以下的怎么具體做分錄,免稅稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)收入收入和銷售時(shí)的分錄該怎么做?免稅收入是要算成本的,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表上只是費(fèi)用合計(jì),沒(méi)有把3萬(wàn)元以下免稅的 成本算在里面。
答: 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免 所得稅申報(bào)表有營(yíng)業(yè)成本,你可以根據(jù)你企業(yè)的報(bào)表填寫


bijat001 追問(wèn)
2019-05-13 14:10
Kim 解答
2019-05-13 14:11