想聽勞務(wù)所得個(gè)稅的相關(guān)稅率、相關(guān)算的方法、相 問(wèn)
你好,這個(gè)你可以參考這里 https://www.gerensuodeshui.cn/index_lwbc.html 申報(bào)的話,看個(gè)稅申報(bào)的課程就可以了。 答
老師 我們是建筑公司 老板名下好幾家公司 但是 問(wèn)
不建議這么做,有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn): 工資需發(fā)給有勞動(dòng)關(guān)系的員工,A 不是 B 公司員工,B 發(fā)工資無(wú)依據(jù),還可能涉及個(gè)稅、社保違規(guī); 跨公司報(bào)銷需費(fèi)用真實(shí)關(guān)聯(lián)該公司業(yè)務(wù),若僅為能報(bào)銷而拆分工資,易被認(rèn)定為虛列成本。 合規(guī)做法是通過(guò)勞務(wù)派遣、業(yè)務(wù)外包等明確關(guān)系,或按實(shí)際受益公司清算代墊費(fèi)用。 答
老師好 我們公司現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓 當(dāng)時(shí)注冊(cè)資本金是10 問(wèn)
你好,是的,不到位,被查了要罰款的。 答
老師,想咨詢一下。二手車市場(chǎng)以公司名義開了2000 問(wèn)
開了就要申報(bào)的,不然投訴對(duì)方亂開 答
老師,請(qǐng)教一下股東變更遇到的一些問(wèn)題 問(wèn)
同學(xué),你好 具體什么問(wèn)題呢? 答

老師好,科目余額表上,預(yù)付賬款是負(fù)數(shù),可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,從應(yīng)付賬款中減除嗎?應(yīng)交稅費(fèi)一直有進(jìn)賬未認(rèn)證抵扣,資產(chǎn)負(fù)債表上填寫著負(fù)數(shù),可以調(diào)成正數(shù),把未認(rèn)證抵扣的那塊放在資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動(dòng)資產(chǎn)里嗎?
答: 你好!預(yù)付賬款是負(fù)數(shù),本身應(yīng)該是增加應(yīng)付。而不是減除。 可以的。可以這樣放入其他流動(dòng)資產(chǎn)。
老師好,上任會(huì)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表上預(yù)付賬款跟應(yīng)交稅費(fèi)都是負(fù)數(shù),可以調(diào)整一下嗎?預(yù)付賬款調(diào)為0,在應(yīng)付賬款里減除,應(yīng)交稅費(fèi)里有未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng),我把它調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)里,可行嗎?或者一直還是負(fù)數(shù)著?
答: 不需要調(diào)整的,應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)就意味著你有留抵,不能自行調(diào)整的,預(yù)付賬款的負(fù)數(shù)拿就是應(yīng)付賬款,這個(gè)可以重分類調(diào)整一下的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)付款未付在資產(chǎn)負(fù)債表表中用正數(shù)還是負(fù)數(shù)表示?工資未付掛賬在資產(chǎn)負(fù)債表中怎么填寫?
答: 你好,在其他應(yīng)付款科目貸方正數(shù)表示;工資在應(yīng)付職工薪酬貸方正數(shù)。

