
你好,我想問一下商業(yè)企業(yè)的購銷合同印花稅按照公司銷售合同金額還是采購合同金額繳納呢?公司是一般納稅人查賬征收
答: 你好,是按購進(jìn)合同+銷售合同含稅金額合計(jì)萬分之3計(jì)算
其他餐飲業(yè),查賬征收,銷售對象都是個(gè)人,開的“餐飲服務(wù)”或者“餐費(fèi)”等名目,請問在申報(bào)購銷合同印花稅時(shí)怎么填寫數(shù)據(jù)?有朋友說是按“不含稅營收+成本”的金額填寫,請問對嗎?
答: 你好 你們沒有合同 可以按不含稅營收+成本來交納的。 但是有的地方是要求按你含稅收入來報(bào)的。 具體到時(shí)看你們稅局的口徑為準(zhǔn)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購銷合同印花稅是安多少征收?一般納稅人
答: 你好,按合同含稅金額萬分之3征收的


洋洋 追問
2019-05-13 15:52
鄒老師 解答
2019-05-13 15:58
洋洋 追問
2019-05-13 16:01
鄒老師 解答
2019-05-13 16:03
洋洋 追問
2019-05-13 16:04
鄒老師 解答
2019-05-13 16:07