老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應交稅費應交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關的計算過程及答案解析 答

老師,請問,我公司收到車輛保險理賠款1000,本來要打給客戶,公司說要先收30%押金,剩余的70%可以先打給客戶,做內帳,需要怎么樣做分錄?
答: 收到保險公司理賠款借:銀行 1000貸:其他應付款—保險理賠—*車號1000,付款時借:其他應付款 700 貸:銀行700,其他應付款科目余額是300元。
老師,請問,我公司幫客戶代買車輛保險,本來客戶的保險費是3150,后來客戶少打50塊,只打了3100,我們付給保險公司是3150,剩下的50塊客戶在下個月補回來了,做內帳,這些要怎么樣做分錄?是小白
答: 收到客戶的錢,借:銀行存款3100 其他應付款3100 打款時,借:其他應付款3100 其他應收款50 貸:銀行存款3150 收到余款,借:銀行存款50 貸:其他應收款50
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問,客戶的車我們先幫他墊付保險維修費,然后保險公司再轉回來給我們,做內帳要怎么樣做分錄?
答: 你好 墊付 借;其他應收款 貸;銀行存款等科目 然后保險公司再轉回來給我們,借;銀行存款 貸;其他應收款


Double No 追問
2019-05-13 17:14
姜老師 解答
2019-05-13 17:54