
請問老師,企業(yè)有一些不是正規(guī)發(fā)票的收據(jù)也入了賬,例如業(yè)務(wù)招待費(fèi)里有的是收據(jù),填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí)收據(jù)的金額和發(fā)票金額一起填到賬載金額嗎?
答: 你好,未取得正規(guī)發(fā)票的需要全部調(diào)整出來。
請問老師,我企業(yè)沒收入也沒成本發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以全額扣除嗎,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出賬載金額填了,要不要填稅收金額的數(shù)?
答: 你好!不可以的。沒有收入是全額調(diào)增的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 營業(yè)收入是8431.7 業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是612, 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額和稅收金額 調(diào)增金額 調(diào)減金額如何填寫,可以幫我算一下嗎
答: 您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額的60%和當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰兩者之間取小數(shù)原則稅前扣除。 賬載金額是612,稅收金額是8431.7*5/1000=42.16,調(diào)增金額=569.84


張三圃 追問
2019-05-13 20:53
QQ老師 解答
2019-05-13 21:33