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送心意

芳芳老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-05-14 11:05

借:待處理財產(chǎn)損溢
 貸固定資產(chǎn)清理
   應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出

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借:待處理財產(chǎn)損溢 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2019-05-14 11:05:30
這個是重分類了,預付賬款貸方和應付賬款貸方之和計入應付賬款
2017-12-20 10:23:20
對,要調(diào)整的話就只能這么調(diào)整
2023-11-24 16:09:19
你好同學 這個不可以按評估調(diào)增資產(chǎn)的同學,這個不行。
2020-06-17 11:30:31
你好!你交定金的時候借應付賬款2000 貸銀行存款2000 收到貨,借固定資產(chǎn)5000 貸應付賬款5000 你沒有說其他的了,做到這里就可以了。應付賬款貸方還剩3000
2017-08-18 13:51:34
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